問題已解決
老師,我們收到跨年紅沖發票,會計分錄該怎么做



你好,是進項紅沖的發票??
2022 01/17 15:26

84785045 

2022 01/17 15:36
是的,他們把名稱開倒了

鄒老師 

2022 01/17 15:37
你好,進項紅沖的發票,分錄是
借:應付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

84785045 

2022 01/17 15:38
是負數嗎?

鄒老師 

2022 01/17 15:40
你好,不是負數,是正數。
如果是負數,我會特別指明的?

84785045 

2022 01/17 15:46
就是做之前的相反科目嗎

鄒老師 

2022 01/17 15:46
你好,是的,是這樣的

84785045 

2022 01/17 15:47
收到正確的發票,再做借庫存商品或原材料,進項稅額,貸應付賬款

鄒老師 

2022 01/17 15:48
你好,是的,是這樣的

84785045 

2022 01/17 15:51
這個已經跨年了,會不會影響以前年度損益科目

鄒老師 

2022 01/17 15:58
你好,這個工程沒有涉及損益科目,不需要通過? ?以前年度損益調整? 科目核算的
