問題已解決
關于物業公司收取電費的賬務處理,我們是物業公司,我們是一級表,然后業主是二級表,相當于我們收到發票一次性繳納,我們和業主的電費。我們交的時候是按0.6元交的,收的時候是按0.7元收的,自己算主營業務成本,業主算是其他業務成本 比如,當月電費如下圖,問 問1:收到發票怎么寫分錄? 問2:支付供電局發票金額分錄怎么寫? 問3:開具電費發票給業主,分錄怎么寫?



同學你好
你們開發票做收入嗎
2022 01/17 09:25

84785026 

2022 01/17 09:26
嗯,做收入,對做收入,支付的時候是成本,開具發票做收入

樸老師 

2022 01/17 09:31
同學你好
借主營業務成本
貸應付賬款
借應付賬款
貸銀行存款

84785026 

2022 01/17 09:43
問1:
借:主營業務成本
其他業務成本
應交稅費-應交增值稅-進項
貸:應付賬款
問2:
借:應付賬款
貸:銀行存款
問3:
借:應收賬款
貸:其他業務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項
這樣的吧?

樸老師 

2022 01/17 09:52
同學你好
嗯
這樣做就可以
