問題已解決
老師你好,請問掛賬暫估入庫的,已經兩年了,也確定無法取得供應商的發票,應該如何合理沖掉平賬?



你好
請問暫估的時候分錄怎么寫的
匯算清繳沒有納稅調整嗎
2022 01/15 20:25

84784949 

2022 01/15 20:27
借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估。匯繳沒有調整,應該怎么合理沖掉?

bamboo老師 

2022 01/15 20:28
請問庫存商品已經出庫銷售結轉成本了嗎

84784949 

2022 01/15 20:30
對,已經出庫銷售,結轉成本了。就應付暫估還在掛賬

bamboo老師 

2022 01/15 20:31
借:利潤分配-未分配利潤 借方紅字
貸:應付賬款-暫估 貸方紅字

84784949 

2022 01/15 20:34
如果匯繳納稅調整了的情況下又應該怎么沖?

bamboo老師 

2022 01/15 20:37
匯繳納稅調整了的情況也要這樣寫分錄
只是匯算清繳不需要再填表調整了

84784949 

2022 01/15 20:38
好的。謝謝老師。

bamboo老師 

2022 01/15 20:39
不客氣,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!
