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實(shí)務(wù)
問題已解決
開票軟件年費(fèi)280元,首先1、借:管理費(fèi)280 貸:銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 借:管理費(fèi)-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設(shè)我們公司這個(gè)月 應(yīng)該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當(dāng)月計(jì)提增值稅,如果計(jì)提的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來(lái)期末就會(huì)有借方280的余額,我是哪出了問題?



您好,未交轉(zhuǎn)出要10000的。
2022 01/15 17:26

84784955 

2022 01/15 17:29
你意思是我計(jì)提增值稅的步驟應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:未交增值稅 1000 ,那么我附加該計(jì)提多少呢直接做計(jì)提1000,還是直接做972?

徐悅 

2022 01/15 17:37
附加是按照實(shí)際繳納金額為基礎(chǔ)的,9720元。

84784955 

2022 01/15 17:39
謝謝老師,我就覺得前面那個(gè)跟我講的不對(duì),未交增值稅還有借方金額了怎么搞,問他他又不說,浪費(fèi)我差幾分鐘就1個(gè)小時(shí)了

徐悅 

2022 01/15 17:44
不用客氣,祝您工作愉快。
