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11月收到的裝修材料,11月份付了款,但發票是12月才開具的,請問這個業務發票該做進哪個月賬?



你好,發票是12月才開具的,發票是放在12月份的憑證里面作為附件?
2022 01/14 13:19

84784975 

2022 01/14 14:31
那11月付了款和收到裝修材料,在11月怎么做賬?

鄒老師 

2022 01/14 14:32
你好
11月付了款,借:預付賬款,貸:銀行存款
收到裝修材料,借:長期待攤費用等科目,貸:應付賬款—暫估

84784975 

2022 01/14 14:45
請問12月收到發票,怎么做分錄?

鄒老師 

2022 01/14 14:46
你好,12月收到發票
根據發票沖銷暫估
借:應付賬款-暫估 ,??貸:長期待攤費用等科目
根據發票入賬
借:長期待攤費用等科目?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款

84784975 

2022 01/14 15:25
請問一開始是預付賬款,后面為什么變成應付賬款了?

鄒老師 

2022 01/14 15:27
你好,請問我是哪里后面變成應付賬款了呢

84784975 

2022 01/14 15:34
就是老師第二次回答的最后

鄒老師 

2022 01/14 15:36
你好,因為沒有發票,暫估的貸方必須通過??應付賬款—暫估? 科目核算啊
預付的款項,第一個分錄借方做了啊?

84784975 

2022 01/14 16:00
老師,我暫估也用預付賬款可以嗎?不想多弄一個科目出來

鄒老師 

2022 01/14 16:01
你好,不可以這樣操作?
