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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月成本發(fā)票入賬借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,這個(gè)月調(diào)整了這張憑證借預(yù)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本,老師下個(gè)月怎么把成本調(diào)回來呢?主營業(yè)務(wù)成本可以記貸方嗎?



你好,。你好,把原來錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后做正確分錄就可以了。
如果是手工帳及貸方也可以。
2022 01/14 09:10

84784978 

2022 01/14 09:17
是把借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款紅沖嗎?然后再做一筆借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款正數(shù)的分錄?老師這樣做是什么意思啊?那預(yù)付賬款這個(gè)科目怎么沖呢

玲老師 

2022 01/14 09:23
我是按照你提問回復(fù)的,這樣紅沖對(duì),但是你為什么用預(yù)付賬款,然后帶主營業(yè)務(wù)成本,這看你自己是什么情況?

84784978 

2022 01/14 09:25
因?yàn)檫@個(gè)月沒有收入全是成本,就把上個(gè)月的憑證調(diào)了一下,調(diào)成借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)成本這樣對(duì)嗎?不明白為什么要這樣做?后面紅沖借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,然后再做一筆正數(shù)的,那預(yù)收賬款這個(gè)科目呢老師?

玲老師 

2022 01/14 09:28
比如你上個(gè)月的成本做多了,也就是做錯(cuò)了,你做相反分錄就可以了。

84784978 

2022 01/14 09:33
有朋友告訴這個(gè)月成本多了把之前的成本做成借預(yù)付貸成本,以后預(yù)付不會(huì)調(diào)回來了

玲老師 

2022 01/14 09:38
先付款的,用預(yù)付賬款,看你實(shí)際情況。

84784978 

2022 01/14 09:40
好的 謝謝老師

玲老師 

2022 01/14 09:41
不客氣
不客氣的問題解決了,請及時(shí)評(píng)價(jià)。
