問題已解決
一般納稅人本期收到對方開的銷項負數(shù)的采購發(fā)票,怎么做分錄



你好:
借:庫存商品(負數(shù))
應繳稅費--應繳增值稅(進項稅額)(負數(shù))
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款 (負數(shù))
如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務成本,還需要轉(zhuǎn)出
借:主營業(yè)務成本(負數(shù))
貸:庫存商品(負數(shù))
2022 01/13 10:34

84785032 

2022 01/14 08:54
進項轉(zhuǎn)出的分錄不用做嗎?

宋艷萍老師 

2022 01/14 08:57
不用做轉(zhuǎn)出,做負數(shù)直接沖抵。
