問題已解決
老師,您好: 我們公司是服務行業,有加計抵減,這個要怎么進行賬務處理



您好,借應交稅費應交增值稅(減免稅款)貸其他收益
2022 01/07 14:08

84784982 

2022 01/07 14:08
我們當月原有了進項也夠,沒有用到加計抵減的

小林老師 

2022 01/07 14:09
您好,那您就不需要做分錄

84784982 

2022 01/07 14:09
好的,謝謝老師

小林老師 

2022 01/07 14:14
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

84784982 

2022 01/07 14:15
我們實際抵減月份再做那個分錄是吧

小林老師 

2022 01/07 14:23
您好,是的,您的理解非常正確

84784982 

2022 01/07 14:26
好的,謝謝老師

小林老師 

2022 01/07 14:55
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
