問題已解決
你好,貨款抵扣貨款的分錄怎么做



借應付賬款貸主營業務收入應交稅費,
借主營業務成本貸庫存商品。
2022 01/07 12:49

郭老師 

2022 01/07 12:49
這個是你們欠著人家的貨款,已拿貨物抵扣的。

84784975 

2022 01/07 12:55
我公司沒有貨了,跟供貨商夠進材料,這個月這個供貨商又在我公司購買了材料,然后是以銷售款來抵扣進貨款

郭老師 

2022 01/07 12:56
你好,你之前做了賬務處理嗎?之前做到哪一步了?

84784975 

2022 01/07 12:57
這種分錄怎么做

郭老師 

2022 01/07 12:57
借原材料貸應付賬款,
借應付賬款貸主營業務收入應交稅費,
借主營業務成本貸庫存商品。

84784975 

2022 01/07 12:57
上個月借應付賬款,貸庫存商品

郭老師 

2022 01/07 12:58
借庫存商品貸,應付賬款紅沖這個,然后再做收入就可以。

郭老師 

2022 01/07 12:58
需要正常交稅的,他銷售給你交稅,你銷售給他也得交稅。

84784975 

2022 01/07 12:59
我們是不含稅的

郭老師 

2022 01/07 13:01
當時你們協商的價格簽訂了合同嗎?

84784975 

2022 01/07 13:02
要先做分錄紅沖嗎

84784975 

2022 01/07 13:02
沒有簽合同

84784975 

2022 01/07 13:05
等于對方還補我公司貨款1642元

84784975 

2022 01/07 13:06
為什么要做借主營業務成本,帶庫存商品這個分錄

郭老師 

2022 01/07 13:08
需要的,對方給你補錢了之后,借銀行存款貸應付。
