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業務:租入設備 用于租出 6.7.8月份租入的設備 未付款,10月收到發票,未付款 租入時和收到發票時怎么做賬務處理



你好,同學。
借,管理費用
貸,其他應付款
借,其他應付款
貸,銀行存款
2022 01/05 11:49

84785035 

2022 01/05 11:59
我們的業務是租入 在租出哦 為什么不是主營業務成本呢?

84785035 

2022 01/05 12:01
老師我主要想知道 實際發生租入業務 怎么做賬。拿到發票后又怎么做賬 實際發生業務和拿到發票隔了幾個月

陳詩晗老師 

2022 01/05 12:02
那如果說你是租進來再租出去,前面給你的賬戶處理,你把管理費用換成主營業務成本就行了。么你收租金的時候,就是借其他應收款,同時貸主營業務收入,同時貸應交稅費。完了之后收錢的時候就是借銀行存款貸其他應收款。

84785035 

2022 01/05 12:22
那我是在789月做還是在收到發票后做?

84785035 

2022 01/05 12:23
借主營業務成本 貸應付賬款 是在789月做賬 還是在收到發票做賬

陳詩晗老師 

2022 01/05 12:31
沒有按照權責發生制,你直接每個月月末就做賬處理,后面收到發票作為附件處理就行了。

84785035 

2022 01/05 12:38
收到發票 不需要做賬,直接把附件放到對應月份的賬里面就可以了嗎?

84785035 

2022 01/05 12:38
那 發票金額和 入賬金額有差異怎么處理呢?

陳詩晗老師 

2022 01/05 12:39
如果說有差異,按差異進行調整,就行了。

84785035 

2022 01/05 12:48
我入賬時間和發票時間有差異 稅務上有沒有影響呀

陳詩晗老師 

2022 01/05 13:03
沒有跨年度,都沒有問題。
