問題已解決
購買方抵扣了開了紅字信息表,銷售方也不開紅字發票了,這樣賬務怎么處理



購買方開了紅字信息表,銷售方就要開負數發票呀,根據負數發票來做。
2022 01/04 16:07

84784961 

2022 01/04 16:10
對方不開了紅字發票了,現在也沒用辦法作廢紅字信息表了

84784961 

2022 01/04 16:11
申報增值的時候,自己進項轉出了,現在賬務怎么處理呢

陳詩晗老師 

2022 01/04 16:13
你這個現在不是賬務處理的問題,是必須要取得紅字發票,要不然你這個沒辦法平賬。

84784961 

2022 01/04 16:16
申報增值稅的時候,已經轉出紅字信息表上的進項稅額了,開紅字發票給我,我還能平賬嗎

陳詩晗老師 

2022 01/04 16:18
開紅字
借,x成本
應交稅費,進項
貸,應付等
借方進項,就是減少抵扣
在申報表進轉出填寫

84784961 

2022 01/04 16:26
沒有開紅字發票給我,在申報增值稅的時候,在表格里必須填進項轉出才能申報,如果給我開了紅字發票給我,那我申報增值稅的時候,進賬轉出在填一次嗎,如果在填一次的話,不就重復了嗎

陳詩晗老師 

2022 01/04 16:29
你填寫一次在申報表就行了
