問題已解決
一般納稅人,收到購買原材料的專用發票,本月暫不認證,要怎么做會計分錄



借原材料
應交稅費,待認證,
貸銀行存款。
2022 01/03 14:24

84784967 

2022 01/03 14:26
那我上個月支付了部份工程承包款,發票未到,本月項目完工,全額進項發票(普票)也收到了,有部份未支付,那分錄要怎么樣做?

郭老師 

2022 01/03 14:34
借主營業務成本貸、銀行存款、銀行存款。

郭老師 

2022 01/03 14:34
借主營業務成本,貸應付賬款、銀行存款。

84784967 

2022 01/03 14:40
上個月支付的部份已做分錄
借:預付賬款
貸:銀行存款
同時結轉到,借:工程施工
貸:預付賬款
本月完工,收到所有的進項普票,收到的票額比之前預付的要多,那這個要怎么弄

郭老師 

2022 01/03 14:42
預付賬款會有余額的,它會有貸方余額,表示你們欠著人家的。

84784967 

2022 01/03 14:43
按我上面做的,預付賬款沒有余額了

郭老師 

2022 01/03 14:46
不可能的,你不是根據發票的來做的吧。

84784967 

2022 01/03 14:52
我們之前是先付一部分款項給他們,然后發票是最后完工才開給我們的,所以開始付的款,
借:預付賬款 5萬
貸: 銀行存款 5萬
當月按進度結轉至
借:工程施工 5萬
貸:預付賬款5萬
這樣預付賬款就沒有余額了。
下個月工程完工了,對方開總額發票共15萬給我們,我就做分錄為:
借:工程施工 10萬
貸:應付賬款 10萬
這樣做對嗎?

郭老師 

2022 01/03 14:53
那你用應付賬款代替了不是嗎?你怎么還說沒有差額?應付賬款貸方余額和預付賬款貸方的余額,他兩個都是一樣的,都是欠了人家的錢。
