問題已解決
公司拆遷,對方給拆遷補償金,不需要開票,開收據就可以了,這邊賬務處理 借:固定資產清理 ???累計折舊 貸:固定資產 借:銀行存款 貸:營業外收入 這邊固定資產清理不需要結轉了吧?



同學你好
固定資產清理是需要結轉的
2021 12/30 15:57

84784947 

2021 12/30 16:06
結轉到哪個科目?

84784947 

2021 12/30 16:26
可以直接結轉到營業外收入或者營業外支出科目么?如果沒有資產損益科目的話

立紅老師 

2021 12/30 16:53
同學你好
借:銀行存款
貸:營業外收入——這部分錄應是
借,銀行存款
貸,固定資產清理
然后將固定資產清理余額轉入營業外收入或支出中;
