問題已解決
老師,公司給員工發的年貨,是要通過應付職工薪酬-福利費核算嗎?企業所得稅可以稅前全額扣除吧?



好,對的是的,按工資的14%抵扣所得稅,前提是得有發票。
2021 12/29 11:06

84784982 

2021 12/29 11:25
這個是不是和業務招待費一樣都是匯算清繳時再核算,然后多退少補?22年初報所得稅稅時根據利潤表上的利潤總額繳納?

郭老師 

2021 12/29 11:28
你好,按工資的14%抵扣企業所得稅,超過的不允許抵扣,不超過的可以全部抵扣。

郭老師 

2021 12/29 11:28
企業所得稅是根據利潤表的利潤總額,但是需要調整的業務,在納稅調整明細表里邊需要調整。

84784982 

2021 12/29 11:29
這個不能在匯算清繳時一起調整嗎?之前有需要調整的我都沒有調整呢

郭老師 

2021 12/29 11:32
好,這個就是在匯算清繳的時候調整。

郭老師 

2021 12/29 11:32
調增的業務都是在匯算清交。
