問題已解決
老師,買的燈具7千元左右,是入固定資產嗎



你好,這個可以計入到固定資產里面。
2021 12/29 09:31

84784961 

2021 12/29 14:00
老師,還有我們租的辦公室,半年付租金,每月計提租金做的分錄是 借:管理費用-租賃費 貸:其他應付款
現在年底6個月的發票對方已開,租金先不付,請問分錄怎么做?

東老師 

2021 12/29 14:00
可以借其他應收款 貸銀行存款。

84784961 

2021 12/29 14:06
我們還沒付款啊,7-12月每月計提租金 借:管理費用-租賃費 貸:其他應付款
現在12月對方開了發票,但我們要明年才付款,那怎么做賬呢

東老師 

2021 12/29 14:07
這個12月份的發票是開什么時候的呢。

84784961 

2021 12/29 14:11
7-12月的,發票已開,我們也計提了,但是明年才付款

東老師 

2021 12/29 14:13
那你直接把發票附在這計提的后面就可以。

84784961 

2021 12/29 14:16
不是還有增值稅嗎,開的專票

東老師 

2021 12/29 14:18
那你可以這么做,借管理費用負數借應交稅費,應交增值稅進項稅額。

84784961 

2021 12/29 14:20
計提的時候管理費用已經是不含稅的金額了

東老師 

2021 12/29 14:21
那就是這么做的,借應交稅費應交增值稅進項稅額,貸其他應付款。

84784961 

2021 12/29 14:23
對喔,謝謝老師

東老師 

2021 12/29 14:24
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。
