問題已解決
哪位老師給幫忙解答一下增值稅進項發票的認證,抵扣,留底,整個過程的分錄,謝謝


你好,
如果進項大于銷項留抵稅額在進稅額中,按銷項稅額轉出
借:應交稅費——應增(銷)
貸:應交稅費——應增(進)
留抵稅額下期在銷項稅額中抵扣,不需要做分錄
2021 12/28 19:49

84785013 

2021 12/28 19:51
請問有沒有關于增值稅認證抵扣的詳細講解
艾昵老師 

2021 12/28 19:52
同學可以首頁咨詢一下客服,學堂有相關課程喲

哪位老師給幫忙解答一下增值稅進項發票的認證,抵扣,留底,整個過程的分錄,謝謝
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