問題已解決
如何暫估,比如我的價稅合計是22600,我按照價稅合計金額暫估入賬了,比如,借:工程施工—機械費,貸:應付賬款,那一月開來發票了,我咋賬務處理?



您好
借 借:工程施工—機械費, 借方紅字
借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方藍字
2021 12/26 12:46

84785015 

2021 12/26 12:50
什么情形我的發票是粘回去就行,不用賬務處理?

bamboo老師 

2021 12/26 12:52
暫估金額跟發票金額一致

84785015 

2021 12/26 12:53
就我這種情形,我能把1月拿來的票貼到12月,1月做紅沖一筆的分錄么?

bamboo老師 

2021 12/26 12:54
那發票應該貼在1月藍字分錄后面吧

bamboo老師 

2021 12/26 12:54
那發票應該貼在1月藍字分錄后面啊 不貼去年分錄后面
您紅沖了 不寫分錄了?

84785015 

2021 12/26 13:00
寫啊,就寫一筆分錄,票貼12月

bamboo老師 

2021 12/26 13:06
就寫我寫的那筆分錄?

84785015 

2021 12/26 13:19
我不知道啊,老說,先暫估,發票貼回去,那能貼回當月的就只有普票了?

bamboo老師 

2021 12/26 13:20
如果您暫估的金額跟發票金額一致 就貼進去
您這個不一致 啊? 所以1月份寫分錄 發票就貼一月份就好了啊
