問題已解決
年底費用計提分錄怎么寫



你好,需要是暫估一個嗎?借管理費用貸其他應付款。
2021 12/24 18:30

84785017 

2021 12/24 18:45
跨年的發票,我就直接借其他應付款百銀行存款嗎?嗯,也不涉及什么跨年費用

郭老師 

2021 12/24 18:46
你好,如果但骨和發票的一樣的可以的。

84785017 

2021 12/24 18:49
什么意思啊?沒聽懂

郭老師 

2021 12/24 18:51
你暫估和發票一樣的,可以這么做,直接把發票貼到暫估后面。

84785017 

2021 12/24 18:53
我們會計年底暫估了一筆費用,后面什么附件都沒有,來年來了發票付款就直接借其他應付款貸,銀行存款,上年年底多計提的費用就直接借其他應付款,貸利潤分配-未分配利潤

郭老師 

2021 12/24 18:56
可以的
可以這么做的

84785017 

2021 12/24 18:59
這樣操作的話所得稅匯算清繳時,就不需要再做什么了吧

84785017 

2021 12/24 19:00
這樣操作,就不涉及跨年費用了?

郭老師 

2021 12/24 19:01
多計提的需要調增
你費用多暫估的部分調增

84785017 

2021 12/24 19:02
就是我賬務處理借,其他應付款,貸,利潤分配,未分配利潤。然后匯算清繳,填表格時還要調增

郭老師 

2021 12/24 19:05
你好
對的
是這么做的

84785017 

2021 12/24 19:13
那如果我年底不預提費用,那么跨年的發票怎么做賬

郭老師 

2021 12/24 19:18
借利潤分配未分配利潤,貸銀行存款,匯算清繳調減

84785017 

2021 12/24 19:18
如果我暫時不付錢呢,跨年的發票是不是借,利潤分配,未分配利潤貸,其他應付款

郭老師 

2021 12/24 19:19
你好,對的是的,可以這么做的。

84785017 

2021 12/24 19:21
我是不是可以理解為跨年的發票就不能出現管理費用,銷售費用等費用類科目

郭老師 

2021 12/24 19:23
是的
跨年度的屬于上一年的做利潤分配
