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問題已解決

老師,個人所得稅,我們承擔了員工的個稅,做內賬應該怎么做賬務處理

84784990| 提問時間:2021 12/23 09:58
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 內賬計入營業外支出科目就好了
2021 12/23 09:59
84784990
2021 12/23 10:02
借營業外支出,貸銀行存款?
bamboo老師
2021 12/23 10:04
是的 內賬這樣寫就好了
84784990
2021 12/23 10:37
老師多發給員工的工資我要怎么做賬,發工資我按實際發放工資入賬,借應付職工薪酬 ? ? ? ? 貸銀行存款 那我收回這筆員工給的費用應該怎么做賬
84784990
2021 12/23 10:48
上月計提時借管理費1000 貸應付職工薪酬1000 次月發工資時借應付1000 貸銀行存款1000 員工應轉回200給的現金
bamboo老師
2021 12/23 10:51
借:銀行存款 貸:應付職工薪酬
84784990
2021 12/23 10:54
借庫存現金200貸應付職工薪酬200?需要沖減?
bamboo老師
2021 12/23 10:55
是的啊?? 然后沖減多計提的管理費用
84784990
2021 12/23 10:58
沖減,借應付職工薪酬200黑字 ? ? ? ? ? ? ? 貸管理費? ? ? ? ? ?200紅字 是這樣?
bamboo老師
2021 12/23 11:22
借 管理費用-200 貸 應付職工薪酬-200
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