問題已解決
老師,個人所得稅,我們承擔了員工的個稅,做內賬應該怎么做賬務處理



您好
內賬計入營業外支出科目就好了
2021 12/23 09:59

84784990 

2021 12/23 10:02
借營業外支出,貸銀行存款?

bamboo老師 

2021 12/23 10:04
是的 內賬這樣寫就好了

84784990 

2021 12/23 10:37
老師多發給員工的工資我要怎么做賬,發工資我按實際發放工資入賬,借應付職工薪酬
? ? ? ? 貸銀行存款
那我收回這筆員工給的費用應該怎么做賬

84784990 

2021 12/23 10:48
上月計提時借管理費1000
貸應付職工薪酬1000
次月發工資時借應付1000
貸銀行存款1000
員工應轉回200給的現金

bamboo老師 

2021 12/23 10:51
借:銀行存款
貸:應付職工薪酬

84784990 

2021 12/23 10:54
借庫存現金200貸應付職工薪酬200?需要沖減?

bamboo老師 

2021 12/23 10:55
是的啊??
然后沖減多計提的管理費用

84784990 

2021 12/23 10:58
沖減,借應付職工薪酬200黑字
? ? ? ? ? ? ? 貸管理費? ? ? ? ? ?200紅字
是這樣?

bamboo老師 

2021 12/23 11:22
借 管理費用-200
貸 應付職工薪酬-200
