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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司有這種情況看如何做會(huì)計(jì)分錄,首先貨倉(cāng)庫(kù)做分錄是借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款,月底結(jié)賬但是沒(méi)收到發(fā)票我該如何做?



月底結(jié)賬呢?供應(yīng)商要先付款后給發(fā)票
2017 02/22 09:22

84785004 

2017 02/22 09:33
那還要把月初收貨的那筆應(yīng)付賬款-暫估要沖掉,老師可以寫(xiě)完整個(gè)流程的分錄嗎?

84785004 

2017 02/22 09:38
那又掛了預(yù)付又掛了應(yīng)付啊?

鄒老師 

2017 02/22 09:19
沒(méi)有收到發(fā)票需要暫估入庫(kù)處理的
暫估入庫(kù)
借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估

鄒老師 

2017 02/22 09:22
你可以做一筆預(yù)付賬款處理
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款

鄒老師 

2017 02/22 09:35
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估

鄒老師 

2017 02/22 09:38
是的,有預(yù)付,沒(méi)有取得發(fā)票是這樣處理的
