問題已解決
我們是一般人賣車的公司,賣給自己公司一臺車沒有問題吧?也有相應進項票



如果你們是汽車經銷商,賣給自己就相當將外購貨物用于非應稅項目,做進項轉出就可以了。
借:固定資產
貸:庫存商品
應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2021 12/21 14:49

84785003 

2021 12/21 14:50
然后正常按年限折舊對嗎?

美橙老師 

2021 12/21 14:51
是的,轉為固定資產后,按預計使用年限折舊。稅法上不低于4年

84785003 

2021 12/21 14:51
也不需要給自己開發(fā)票是吧?

美橙老師 

2021 12/21 14:52
不需要,將進項轉出就可以了

84785003 

2021 12/21 14:53
自己是汽車經銷商,只能是這樣處理方式是吧?不想其他公司還能抵增值稅啥的

美橙老師 

2021 12/21 14:56
其實一樣的,你按視同銷售處理,開發(fā)票同時交增值稅,你拿進項抵扣,最終應納稅額也是0

84785003 

2021 12/21 15:06
最終就是自己花了進項稅額的錢

美橙老師 

2021 12/21 15:08
轉為固定資產后你公司就是最終消費者,流轉稅的承擔者

84785003 

2021 12/21 15:12
謝謝老師

美橙老師 

2021 12/21 15:20
不客氣,祝你工作愉快
