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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好,資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),要怎么調(diào)整?是填到其他應(yīng)收款中么?



你好,其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),需要調(diào)整到 其他應(yīng)收款? 欄次填寫?
2021 12/17 09:43

84785000 

2021 12/17 09:44
好的,謝謝,還有一個問題就是,同一個法人的公司,往來款,設(shè)置的科目應(yīng)該是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款?

鄒老師 

2021 12/17 09:46
你好
出借方計(jì)入其他應(yīng)收款核算,借入方計(jì)入其他應(yīng)付款核算?

84785000 

2021 12/17 09:47
好的,謝謝

鄒老師 

2021 12/17 09:47
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價(jià),謝謝。
