問題已解決
簽發現金支票500元,支付管理部門日常辦公費用零星開支 做什么憑證上



您好
借:管理費用 500
貸:銀行存款 500
付款憑證
2021 12/16 21:26

84785009 

2021 12/16 21:29
采購員張華回廠報銷差旅費800元,余額以現金交回 做什么憑證

84785009 

2021 12/16 21:38
老師在嗎

bamboo老師 

2021 12/16 21:46
請問原來借款多少金額啊?
光有個800不好寫分錄啊

84785009 

2021 12/16 21:48
報銷差旅費1300

84785009 

2021 12/16 22:18
老師在嗎

bamboo老師 

2021 12/16 22:23
借:管理費用 800
借:庫存現金 500
貸:其他應收款 1300

84785009 

2021 12/16 22:23
那用轉賬憑證寫嗎

bamboo老師 

2021 12/16 22:24
你單位憑證分了收付轉?

84785009 

2021 12/16 22:27
我們老師讓的

bamboo老師 

2021 12/16 22:27
那這個老師有沒有要求分開寫收款憑證跟轉賬憑證?

84785009 

2021 12/16 22:29
有的,是的

bamboo老師 

2021 12/16 22:32
那您分別寫轉賬憑證 收款憑證
借:管理費用
貸:其他應收款
借:庫存現金
貸:其他應收款

84785009 

2021 12/16 22:32
好的 ,謝謝

bamboo老師 

2021 12/16 22:32
不客氣,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!
