問題已解決
業(yè)務(wù)情景:A公司在2016年5月給B公司開具了增值稅普通發(fā)票 ,開票內(nèi)容培訓(xùn)費,金額10000元,培訓(xùn)費B公司已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬付款給A公司,因為B公司原因,B公司不再做培訓(xùn),經(jīng)過雙方協(xié)商,在2017年1月A公司只退B公司培訓(xùn)費9000元,并于2017年1月通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付了退款的培訓(xùn)費9000元。2017年2月16日A公司收到B公司退回的發(fā)票聯(lián),于2017年2月開具了紅字發(fā)票10000元。 請問A公司在退B公司培訓(xùn)款時,1月做賬的時候怎么編制分錄,2月A公司收到了退回的發(fā)票,開具紅字發(fā)票



請問A公司在退B公司培訓(xùn)款時,1月做賬的時候怎么編制分錄?
2月A公司怎么做賬編制分錄?
相應(yīng)的B公司又該怎么做賬編制分錄?
2017 02/20 10:01

84784991 

2017 02/21 09:51
因為對方的責(zé)任才不能繼續(xù)培訓(xùn),經(jīng)過協(xié)商,不全部退款。老師請問一月和二月怎么做賬???

84784991 

2017 02/21 10:12
退款時為什么做其他應(yīng)收款啊?這個科目是用來掛賬周轉(zhuǎn)嗎?還有開具紅字發(fā)票的時候,不是沖銷以前的收入嘛?在2016年5月已經(jīng)繳納了增值稅呢?意思那未退的1000元做營業(yè)外收入再交點增值稅嗎?能不能幫我把全部分錄細(xì)寫一下啊

方老師 

2017 02/20 10:53
為啥只退了9000?

方老師 

2017 02/21 10:03
1月退款時借 其他應(yīng)收款9000 貸銀行存款 9000 開具紅票時借主營業(yè)務(wù)收入 10000 貸其他應(yīng)收款9000 貸營業(yè)外收入1000(營業(yè)外收入要考慮銷項)

方老師 

2017 02/21 10:28
是的,開紅票時沖原來1萬的收入,交的稅可以在2月抵減當(dāng)月的應(yīng)交增值稅銷項,1000的營業(yè)外收入是因?qū)Ψ竭`約取得的違約金收入屬于應(yīng)納增值稅收入。
