問題已解決
結轉本月多交或未交增值稅。



你好!
月度終了,企業應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。
對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目;
對于當月多交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。
2021 12/15 19:23

84784992 

2021 12/15 19:23
怎么算呢

小五子老師 

2021 12/15 19:26
這個是根據實際繳納數和應交數的差額計算得出來的。

84784992 

2021 12/15 19:28
實際繳納的怎么算

小五子老師 

2021 12/15 19:34
實際繳納的就是每個月已申報繳納的稅款,從銀行對賬單上可以找到。

84784992 

2021 12/15 19:35
那應交數呢

小五子老師 

2021 12/15 19:38
應交數就是每筆賬務,銷項減去進項,申報表上也有。

84784992 

2021 12/15 19:57
從銀行借入3年期借款1000000元,利率6%,按年付息,到期還本

小五子老師 

2021 12/15 19:58
這個具體問題有什么疑問?

84784992 

2021 12/15 19:58
怎么寫分錄

小五子老師 

2021 12/15 20:01
借:銀行存款
貸:長期借款

小五子老師 

2021 12/15 20:02
計提利息
借:財務費用
貸:應付利息

84784992 

2021 12/15 20:02
他不是說到期還本,那要不要寫后面那一步

小五子老師 

2021 12/15 20:03
利息是按年支付啊,每年你都要計提和支付利息的?
