問題已解決
老師,我是建筑企業,我是被**方,收到業主的工程款,怎么做賬務處理,還有我給**方結工程款,又怎么做賬務處理



您好
跟自己單位的項目一樣的賬務處理 因為**的項目的是您自己單位名義經營的
2021 12/14 09:12

84785037 

2021 12/14 09:14
老師,可以幫我寫下分錄嗎?

bamboo老師 

2021 12/14 09:24
借:應收賬款
貸:主營業務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借:銀行存款
貸:應收賬款
**方要提供發票來支付工程款

84785037 

2021 12/14 09:31
**方提供發票的怎么做賬務處理呢?

84785037 

2021 12/14 09:31
分錄怎么寫呢?

bamboo老師 

2021 12/14 09:32
借:工程施工
貸:應付賬款
然后付款
借:應付賬款
貸:銀行存款

84785037 

2021 12/14 09:34
那怎么轉入成本呢

bamboo老師 

2021 12/14 09:35
借:主營業務成本
貸:工程施工

84785037 

2021 12/14 09:36
新的收入準則不是合同結算價款結算嗎?

bamboo老師 

2021 12/14 09:37
您單位已經開始用新收入準則了嗎

84785037 

2021 12/14 09:37
建筑企業的不是按照新收入準則嗎?

bamboo老師 

2021 12/14 09:38
我這邊不是的 還是用 舊的?

84785037 

2021 12/14 09:39
建筑企業如果不按照新收入準則的話會不會有影響

bamboo老師 

2021 12/14 09:39
這個沒事的啊 又沒有強制要求一定要用新的
