問題已解決
老師,你好,公司購買固定資產假如100萬!先打預付款20萬,次月收到設備,設備尾款80萬分五期付完,發票在后面第三期的時候收到,分錄如何做,折舊如何計提



你好
接:固定資產 100
貸:銀行存款 20
應付賬款80
發票到的時候
接“增值稅
貸”應付賬款
這家是你第一期就要開始計提了
2021 12/10 15:15

84784984 

2021 12/10 15:20
收到發票那個分錄還不是很明白

王超老師 

2021 12/10 15:21
你要增加你的應付賬款的金額阿

84784984 

2021 12/10 15:23
那假如這個100萬已包含稅了呢

王超老師 

2021 12/10 15:26
那你后面直接把發票放到憑證后面阿

84784984 

2021 12/10 15:28
好的!謝謝!

王超老師 

2021 12/10 15:29
不客氣
親,滿意請給五星好評哦?
b( ̄▽ ̄)d
