問題已解決
之前外帳應(yīng)交稅費有留底,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目余額是負數(shù),現(xiàn)在我新建內(nèi)賬,內(nèi)賬不做稅費,因此我把應(yīng)交稅費做到其他應(yīng)收款―稅費,可是后期我該怎么沖掉呢?



我就是不知道該借什么科目,外帳有留底增值稅,只是為了報表能做平才做其他應(yīng)收,可是現(xiàn)在卻不知道怎么沖賬了
2017 02/15 20:55

84785026 

2017 02/15 20:59
我們是制造企業(yè),當然部分進項票也是費用,老師能不能代我寫的清楚點,我轉(zhuǎn)不過來

鄒老師 

2017 02/15 20:53
借;相關(guān)科目 貸;其他應(yīng)收款——稅費

鄒老師 

2017 02/15 20:58
你好,可以管理費用,營業(yè)稅金及附加科目

鄒老師 

2017 02/15 21:02
借;管理費用,營業(yè)稅金及附加 貸;其他應(yīng)收款——稅費
