問題已解決
增值稅申報,上月稅款已經(jīng)繳清,本期未產(chǎn)生稅額。期末留底稅額,期初未繳和欠繳稅額仍顯示是上月稅額



好,25藍(lán),這里自動出來的是上個月的應(yīng)補(bǔ)稅款,你在30欄里面填寫和25藍(lán)是一樣的金額就可以了。
2021 12/09 14:59

84784985 

2021 12/09 15:06
那本年累計中19欄應(yīng)納稅額的意思是已經(jīng)繳過的意思么

郭老師 

2021 12/09 15:08
好,這個是本月需要繳納的。

84784985 

2021 12/09 15:10
可是我們上個月已經(jīng)繳清了稅款,這個月也沒有產(chǎn)生稅額,為什么會有應(yīng)繳納的稅款呢

郭老師 

2021 12/09 15:14
截圖你的主表看一下。

84784985 

2021 12/09 15:19
大致是這樣的

郭老師 

2021 12/09 15:22
你買有留底的話可以抵扣,如果沒有的話就不可以抵扣,這個就是銷項減去進(jìn)項加上進(jìn)項轉(zhuǎn)出算出來的。

84784985 

2021 12/09 15:29
那我這個是不是填錯了,按道理說我們不僅不用繳費還應(yīng)該退回的。10月份開的發(fā)票,稅款繳清,11月又負(fù)數(shù)沖銷了那張發(fā)票

郭老師 

2021 12/09 15:32
你好,你的19行并沒有數(shù)據(jù)。

84784985 

2021 12/09 15:34
那意思就是本月無需納稅是么

郭老師 

2021 12/09 15:34
是的,這個月不需要交稅的。

84784985 

2021 12/09 15:44
請問增值稅主表中哪個項目可以體現(xiàn)出退稅呢

郭老師 

2021 12/09 15:44
期末應(yīng)補(bǔ)稅款是一個負(fù)數(shù)。
