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法人向公司公戶支取備用金,勞務(wù)費(fèi),怎么計(jì)分錄



你好
借 其他應(yīng)收款
貸 銀行存款
2021 12/08 11:56

84785029 

2021 12/08 12:31
要是總還不上這比錢呢

紫藤老師 

2021 12/08 15:40
年底還不上的,視為分紅處理的

84785029 

2021 12/08 15:48
借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款呢

紫藤老師 

2021 12/08 15:49
你的分錄是提取備用金的

84785029 

2021 12/08 15:49
備用金可以走現(xiàn)金嗎

紫藤老師 

2021 12/08 15:49
你好,備用金可以走現(xiàn)金

84785029 

2021 12/08 15:50
那可以做,借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款嗎

紫藤老師 

2021 12/08 15:51
借庫存現(xiàn)金,
貸銀行存款
借 其他應(yīng)收款
貸 庫存現(xiàn)金

84785029 

2021 12/08 15:51
做兩筆是嗎

紫藤老師 

2021 12/08 15:52
你好,對的,你的理解是對的

84785029 

2021 12/08 15:57
為什么要這樣做呢

紫藤老師 

2021 12/08 15:57
因?yàn)槠渌麘?yīng)收款是必須的

84785029 

2021 12/08 16:05
走一筆,其他應(yīng)收款,貸銀行存款呢,

紫藤老師 

2021 12/08 16:05
?你好,那樣也是可以的?

84785029 

2021 12/08 16:15
我的意思是,法人還不上這筆錢,其他應(yīng)收賬款總在上面掛著嗎

紫藤老師 

2021 12/08 16:18
年底還不上的,視為分紅處理的

84785029 

2021 12/08 16:19
怎么做分錄

紫藤老師 

2021 12/08 16:19
借 利潤分配
貸 其他應(yīng)收款
