問題已解決
期末暫估的庫存,已結轉銷售成本,月初要怎么紅沖?



你好,根據發票沖銷暫估入賬
借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品
2021 12/06 14:42

84785030 

2021 12/06 14:43
是不是發票有多少就沖多少?

鄒老師 

2021 12/06 14:43
你好,是根據之前暫估入賬多少,就紅沖多少?

84785030 

2021 12/06 14:46
之前是暫估成本來報稅的,現在是有購進材料的發票,但是金額不夠,是全部沖還是按照發票金額沖

鄒老師 

2021 12/06 14:47
你好,是根據之前暫估入賬多少,就紅沖多少?
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
