問題已解決
老師,本月進項大于銷賬,有一部分勾選認證了,勾選部分大于銷賬,還有一部分沒勾選,請問會計分錄怎么做?


您好,沒有勾選的進項稅計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅
2021 12/02 18:52

84784991 

2021 12/02 18:54
那勾選多的部分計入哪個科目?
小麗老師 

2021 12/02 18:55
您好,勾選多的科目會出現(xiàn)應(yīng)交稅費的借方余額,可以作為留抵稅額

84784991 

2021 12/02 18:59
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷賬稅額
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

84784991 

2021 12/02 18:59
老師,是這樣嗎?

84784991 

2021 12/02 19:00
可不可以把銷賬進項差額直接計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目借方
小麗老師 

2021 12/02 19:01
您好,您是做的內(nèi)帳,前期確認收入和采購業(yè)務(wù)時沒有確認增值稅的對嗎。

84784991 

2021 12/02 19:03
不是的老師,剛收到發(fā)票,上期沒有進項抵扣,開的發(fā)票全額交的稅

84784991 

2021 12/02 19:04
這期開票少,進項就多了

84784991 

2021 12/02 19:05
月末把銷賬進項差額直接計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目借方,這樣可以嗎?
小麗老師 

2021 12/02 19:17
您好,可以的。計入未交增值稅的借方用于下期沖抵。
