問題已解決
老師,我們付款都是把發票合同附在支付貨款的那筆,有些月底付款,發票沒到的,那下個月發票到了直接把發票放在這筆付款的后面嘛,



不可以的,你需要紅沖之前的,然后再做發票的,因為這個發票不允許提前做。
2021 12/01 08:47

84785042 

2021 12/01 08:51
那有些是預付款,付款有合同,或者對賬單,發票到了直接放在當月的采購商品那筆,這樣是可以的吧

郭老師 

2021 12/01 08:51
可以的,放到當月可以

84785042 

2021 12/01 09:02
老師,再確認下,比如我這個發票客戶8月開過來了,貨也到了,我們也入庫了,只是貨款沒付,就可以把發票放9月付款的那筆,如果8月底付貨款,貨到了,也暫估入庫了,只是發票沒到,9月發票到了,不能把發票放在8月底付貨款的那筆,可以直接放9月采購商品發票那筆是嗎

郭老師 

2021 12/01 09:07
對的是的,是這么做的。

84785042 

2021 12/01 09:13
明白,老師匯算清繳的工資薪金總額是我們貸方1到12月的計提工資嘛

郭老師 

2021 12/01 09:17
你好,不是的,這個是計提所屬期一到12月份的。

84785042 

2021 12/01 17:30
那就是說要導出報個稅的那個表,稅期是2021年1月到2021年12月的的報稅總工資嘛,不是我12月科目余額表的貸方余額。我看我們的審計報告的匯算清繳工資總額以我們科目余額表12月的貸方余額的那個數

郭老師 

2021 12/01 17:30
應該是所屬期一到12月份是吧。

84785042 

2021 12/01 17:40
老師,沒懂,你是說我們科目余額表的12月的貸方累計的那個數是報稅所屬期1到12月的數嘛,我們所屬期1月是去年12月的工資。我也是暈

郭老師 

2021 12/01 17:42
你好,不是的,這是你計提的所屬期
不是看你申報的那一個。申報的那個很亂,應該是看今年二月份到明年一月份。
你們是次月發工資,如果發工資時間不定的話,這就沒法查詢了。
