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企業所得稅調增是對哪些內容調

84785006| 提問時間:2021 11/24 15:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 稅前扣除標準 : 1. 工資薪金支出企業發生的合理的工資薪金支出,準予扣除 2. 職工福利費,不超過工資薪金總額14%的部分,準予扣除。 3. 工會經費,不超過工資薪金總額2%的部分,準予扣除 4. 職工教育經費。不超過工資薪金總額8%的部分,準予扣除。 5. 職工培訓費用。集成電路設計企業和符合條件軟件企業(動漫企業):單獨核算、據實扣除 6. “五險一金”,按照政府規定的范圍和標準繳納“五險一金”,準予扣除 7. 補充養老保險費,不超過工資薪金總額5%的部分,準予扣除 8. 補充醫療保險費不超過工資薪金總額5%的部分,準予扣除 9. 業務招待費按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰ 10. 。廣告費和業務宣傳費,一般企業(煙草企業不得扣除):不超過當年銷售(營業)收入15%的部分,準予扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除一般企業化妝品制造或銷售、醫藥制造、飲料制造(不含酒類制造)企業:不超過當年銷售(營業)收入30%的部分,準予扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除 11. 公益性捐贈支出,不超過年度利潤總額12%的部分,準予扣除;超過部分,準予結轉以后三年內在計算應納稅所得額時扣除 12. 手續費和傭金,一般企業:不超過與具有合法經營資格中介服務機構或個人(不含交易雙方及其雇員、代理人和代表人等)所簽訂服務協議或合同確認的收入金額的5%的部分,準予扣除; ?
2021 11/24 15:27
84785006
2021 11/24 15:35
第9條中,如果當年銷售收入100萬千分之五就是5千,業務招待費1.2萬百分之60就是7.2千,是不是按稅前不能按1.2萬扣,要按5千扣?
meizi老師
2021 11/24 15:38
?你好 ;? ? ? ? ? ? ?那你就只能按5000稅前扣除的。超過的7.2調增 處理。 是的
84785006
2021 11/24 15:40
公司是虧損狀態,調增后是不是還是虧損?
meizi老師
2021 11/24 15:43
你好;? ? ?那你就得 看你調增 了多少了。 比如你虧損100 。你調增了150? 那么就得50來計算所得稅了?
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