問題已解決
老師,你好,有一個員工已經離職了,但是現在單位要發9月份的工資,這個員工從老板哪里借支了300元,老板讓財務把這個錢扣下來給他,今天剛好發工資,該員工工資5600,把300元扣下,這樣工資表里的實發數,和銀行實際不一致,應該怎么操作呢



同學你好
三百走公司賬了嗎
2021 11/23 13:54

84784971 

2021 11/23 13:55
沒有的,就相當于老板個人墊付給員工的,員工已離職,10月份沒有工資了

84784971 

2021 11/23 13:55
工資表里做的該員工的實發工資是5600

84784971 

2021 11/23 13:56
現在如果按5200發的,那300元可以直接公戶轉老板?

樸老師 

2021 11/23 14:06
同學你好
這個也可以的

84784971 

2021 11/23 14:11
老師,那這個賬是怎么做

84784971 

2021 11/23 14:11
給老板轉300元怎么記賬

樸老師 

2021 11/23 14:18
同學你好
發工資的時候三百計入其他應付款
然后打給老板做
借其他應付款
貸銀行存款

84784971 

2021 11/23 14:20
老師,那工資表里應借 發工資還是5600,貸銀行存款5200 其他應付款 300?

84784971 

2021 11/23 14:20
給老板付的那個款,付款用途怎么備注呢

84784971 

2021 11/23 14:21
其他應付款需要加名字科目?

樸老師 

2021 11/23 14:27
這個設置老板的名字

84784971 

2021 11/23 14:29
老師,我上面問的哪幾問也回復一下,謝謝

樸老師 

2021 11/23 14:37
同學你好
這個摘要寫受托扣款

84784971 

2021 11/23 14:46
老師,那工資表里應借 發工資還是5600,貸銀行存款5200 其他應付款 300?

84784971 

2021 11/23 14:46
這樣寫可以?

樸老師 

2021 11/23 14:54
同學你好
嗯
這樣也可以
