問題已解決
老師你好,11月份的電費(fèi)沒有單,等到12月份才出單,這個會計(jì)分錄可以暫估嗎,入進(jìn)11月份,等12月份有單再沖減掉



您好是的,您的理解非常正確
2021 11/21 15:51

84785007 

2021 11/21 15:54
11月份的分錄:可以寫這樣嗎借:“管理費(fèi)用”貸:“其它應(yīng)付款”,到12月份付電費(fèi)有單再用紅字做一筆一樣的沖掉,再借:“其它應(yīng)付款”貸:“銀行存款”,是這樣嗎

小林老師 

2021 11/21 16:08
您好,是的,您的理解非常正確

84785007 

2021 11/21 16:14
但是這個暫估的其它應(yīng)付款和實(shí)際付款的金額有出入的話,要怎么辦

小林老師 

2021 11/21 16:48
您好,1紅字沖回暫估分錄,2按正確金額重新做賬

84785007 

2021 11/21 16:50
那2就借方不能寫“其他應(yīng)付款”了,而是寫管理費(fèi)用

小林老師 

2021 11/21 16:50
您好,是的,您的理解非常正確,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款

84785007 

2021 11/21 16:52
不能直接寫借“管理費(fèi)用”,貸“銀行存款嗎”

小林老師 

2021 11/21 16:53
您好,不建議直接用,最好往來科目過度下

84785007 

2021 11/21 17:22
那寫“管理費(fèi)用”12月份的總費(fèi)用會增加吧

小林老師 

2021 11/21 17:25
您好,12月入賬就是11月發(fā)票金額
