問題已解決
老師,你好,購貨方要求本月開具紅字信息表與負數發票,上月購貨方發票已抵扣,本月開具負數發票與正數發票金額一致,下月初報稅在電子稅務局需要在報表上填寫嗎



同學你好,是需要填寫的;
2021 11/20 09:55

84785012 

2021 11/20 09:57
老師,需要在增值稅報表幾填寫呢

立紅老師 

2021 11/20 09:59
同學你好,如果是購買方是在附表二中填寫

84785012 

2021 11/20 10:00
我是銷售方

立紅老師 

2021 11/20 10:02
同學你好,銷售方不體現在報表中,直接抵消了

84785012 

2021 11/20 10:03
好的,謝謝老師

立紅老師 

2021 11/20 10:19
不客氣的,祝您 學習愉快?

84785012 

2021 11/20 10:45
謝謝老師

立紅老師 

2021 11/20 11:00
不客氣的,祝您 學習愉快?
