問題已解決
老師我們交了2021年5月到2022年5月的房租。發票也收到了。開始交款時我做的分錄是 借:預付賬款63萬 貸:銀行存款63萬 那我攤銷的分錄怎么做呢。發票也收到了普票



攤銷借管理費用——房租
貸預付賬款
2021 11/18 18:45

84785003 

2021 11/18 18:51
好好,我做對了,謝謝老師,老師我做內帳也這樣做嗎分錄按月攤銷嗎

84785003 

2021 11/18 18:52
有的采購東西沒有發票的我是掛帳還是直接做成本呢?做內帳

venus老師 

2021 11/18 19:00
內帳也要攤銷的,同學

84785003 

2021 11/18 19:06
好的,謝謝老師,那沒有發票的花銷呢,

venus老師 

2021 11/18 19:20
一樣的做賬,只是沒有發票,所得稅匯算清繳要納稅調增

84785003 

2021 11/18 19:35
沒有發票是掛帳還是做成本或費用呢

venus老師 

2021 11/19 08:35
同學,沒有發票你也可以做費用,就是所得稅要調增

84785003 

2021 11/19 08:38
謝謝老師

venus老師 

2021 11/19 08:39
不用客氣祝你生活愉快
