問題已解決
老師你好!我們是建筑公司,收到勞務發票怎么做分錄了?之前是暫估成本,票回來就沖,現在不是暫估的了,就不懂怎么做了



做原來暫估負數的分錄。然后按發票入賬。然后按發票入賬。
2021 11/17 09:02

84785032 

2021 11/17 09:04
現在意思是我沒有暫估的了,拿回勞務發票怎么做分錄

玲老師 

2021 11/17 09:05
借工程施工合同成本,人工費貸銀行存款。

84785032 

2021 11/17 09:10
后面還要結轉什么的嗎

玲老師 

2021 11/17 09:15
,這筆業務什么也不用操作了。
