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2.某增值稅一般納稅人,2019年9月生產銷售A型空調, 出廠不含增值稅單價為3000元,具體業務如下:(1)向某商場銷售1000臺A型空調,由于量大給予其10%折扣,在同一-張發票上分別注明銷售額和折扣額。 同時,采取以.日換新方式銷售空調100臺,收取含稅差價共226000萬元。(2)銷售本企業201 6年購進的自用生產設備一臺,取得含增值稅收入79100元。(3)當月銷售空調發出包裝物收取押金10000元,另沒收逾期未退還的包裝物押金5650元 要求: 1.分別計算(1) (2) (3) 業務中的增值稅銷項稅額2.確定2019年9月可抵扣的進項稅額3.計算該空調廠應納增值稅

84784971| 提問時間:2021 11/16 17:11
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
2.某增值稅一般納稅人,2019年9月生產銷售A型空調, 出廠不含增值稅單價為3000元,具體業務如下:(1)向某商場銷售1000臺A型空調,由于量大給予其10%折扣,在同一-張發票上分別注明銷售額和折扣額。 同時,采取以.日換新方式銷售空調100臺,收取含稅差價共226000萬元。 解析:此筆業務的觥項稅是:226000/1.13*13%=26000元。 備注:你此處寫萬元,就是寫成了226000萬元,是不是錯誤了?
2021 11/16 17:13
江老師
2021 11/16 17:17
(2)銷售本企業201 6年購進的自用生產設備一臺,取得含增值稅收入79100元。? 解析:此筆業務的銷項稅是:79100/1.13*13%=9100元。
84784971
2021 11/16 17:15
2.某增值稅一般納稅人,2019年9月生產銷售A型空調, 出廠不含增值稅單價為3000元,具體業務如下: (1)向某商場銷售1000臺A型空調,由于量大給予其10%折扣,在同一-張發票上分別注明銷售額和折扣額。 同時,采取以.日換新方式銷售空調100臺,收取含稅差價共226000萬元。(2)銷售本企業201 6年購進的自用生產設備一臺,取得含增值稅收入79100元。 (3)當月銷售空調發出包裝物收取押金10000元,另沒收逾期未退還的包裝物押金5650元。 (4)購進空調零配件取得增值稅專用發票上注明的金額10000元,增值稅稅額13000元。 (5)從小規模納稅人處購進生產工具,支付價稅合計金額82400元,取得稅務機關代開的增值稅專用發票已知:納稅人取得的增值稅專用發票均已通過認證并允許在當月抵扣,2019年8月留底的增值稅稅額為5000元。 要求: 1.分別計算(1) (2) (3) 業務中的增 值稅銷項稅額 2.確定2019年9月可抵扣的進項稅額3.計算該空調廠應納增值稅
84784971
2021 11/16 17:16
2260000萬元
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