問題已解決
老師,你好,我想問下,我們8月份預付8、9、10月的房租,我放入預付賬款。8、9月份已經分攤了房租,計入管理費用。我10月份才收到發票,那我收到的發票要怎么做賬,不能放預付賬款,或者是不是我之前的賬處理錯了



你好; 收到發票 了? ?你這個把發票原件附你 8月里面去 。? ?9月和10月用發票復印件即可。 不單獨處理分錄了? ?10月計提費用即可?
2021 11/16 15:57

84784982 

2021 11/16 15:58
老師,我發票上還有水電費的費用包含著

meizi老師 

2021 11/16 16:00
你好;? 發票 的水電費 你就 做賬就行了。? ? ?你現在做幾月的賬務處理。 之前水電費走科目了嗎? ?

84784982 

2021 11/16 16:01
我現在做10月份的賬務,之前水電費還沒處理

meizi老師 

2021 11/16 16:06
你好;現在補做到10月去。 借管理費用-水電費貸銀行存款??

84784982 

2021 11/16 16:07
發票也是用復印件嗎

meizi老師 

2021 11/16 16:10
你好; 是的。 原件附第一個月憑證后面去。 后面月份做復印件發票??

84784982 

2021 11/16 16:15
老師,附復印件是適用什么準則

meizi老師 

2021 11/16 16:16
你好; 這個 就是 稅前扣除的? 依據? ?看你2018.28號文件 稅前扣除要有合理的票據證明業務哈。? 你一個發票開了多個月的業務? ? 就其他月份用復印件?

84784982 

2021 11/16 16:17
嗯嗯,好噠,謝謝老師

meizi老師 

2021 11/16 16:18
沒事的; 希望能幫到你??
