問題已解決
老師,發生成本能 借:主營業務成本。貸:銀行存款/應付賬款嗎



同學你好,也可以這樣做分錄的。
2021 11/15 21:06

84784954 

2021 11/15 21:07
本月暫估成本,以后月份怎么做賬呢

王雁鳴老師 

2021 11/15 21:09
同學你好,如果不跨年的話,收到發票后,沖原暫估分錄,再按發票做分錄,如果跨年的話,就直接沖暫估時的往來款即可。

84784954 

2021 11/15 21:15
你的意思是暫估有余額,就要在跨年的時候沖回來嗎

王雁鳴老師 

2021 11/15 21:16
同學你好,是的,你理解正確。
