問題已解決
電子發(fā)票開錯當月紅沖的,在申報增值稅的時候,需要填報紅沖的負數(shù)金額嗎



你好!你讀入銷項的時候,會自動減去的
2021 11/15 11:46

84785001 

2021 11/15 11:52
我上月中旬申請小規(guī)模納稅人轉為一般納稅人,不會自動讀取數(shù)據(jù)

宋生老師 

2021 11/15 11:53
你好!那你就只填寫就好了。按實際來就行

電子發(fā)票開錯當月紅沖的,在申報增值稅的時候,需要填報紅沖的負數(shù)金額嗎
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