問題已解決
請問0001129914|購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅,填寫在主表的第23行應納稅額減征額嗎



您好,填寫在附表的減免里面。謝謝
2021 11/14 18:22

84784948 

2021 11/14 18:23
附表的減免已經填寫,主表不能自動取數,請部主表填 在哪行,謝謝!

思頓喬老師 

2021 11/14 18:24
您好,那就是您附表填寫的不對,麻煩截圖過來

84784948 

2021 11/14 18:25
麻煩直接說如何填寫可以嗎

思頓喬老師 

2021 11/14 18:27
關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知 (chinatax.gov.cn)五、納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費,應按以下要求填報:
????增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應納稅額減征額”。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。
????小規模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》第11欄“本期應納稅額減征額”。當本期減征額小于或等于第10欄“本期應納稅額”時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第10欄“本期應納稅額”時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。

思頓喬老師 

2021 11/14 18:28
附件的減免里面填寫好了之后會自動彈跳到主表里面去

思頓喬老師 

2021 11/14 18:28
附表的減免填寫期初數,本期減免數。然后期末數0

84784948 

2021 11/14 18:36
增值稅減免稅申報明細表與附表四填寫后,系統保存提示,減免稅申報有問題2年維護費280*2,第一年的稅盤160元,共720元,也沒有問題,
0001129914|購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅,直接寫720元,是這個原因嗎

思頓喬老師 

2021 11/14 18:39
您好,是的,本期那里填寫金額,期末要0

84784948 

2021 11/14 18:41
都是本期,期初、末都是0,提示:增值稅及附加稅費申報中存在錯誤

思頓喬老師 

2021 11/14 18:43
本期填寫金額,期初填寫金額

思頓喬老師 

2021 11/14 18:43
換句話本期寫720,期初寫720

84784948 

2021 11/14 18:45
如下圖所示:

思頓喬老師 

2021 11/14 18:46
您好,還有其他的提示么?謝謝

84784948 

2021 11/14 18:46
沒有,附件與附表四都是提示這個

思頓喬老師 

2021 11/14 18:47
假如您把720全部不填寫看一下會怎么樣

84784948 

2021 11/14 19:47
是因為雖第一次產生了銷項,因進項太多,實際不能抵扣的原因啊

思頓喬老師 

2021 11/14 20:03
可以不用認證這么多的

思頓喬老師 

2021 11/14 20:06
您好。不填寫720元。附表也不添些

思頓喬老師 

2021 11/14 20:07
您好。不填寫720元。附表也不填寫

84784948 

2021 11/14 20:07
應該是有實際繳增值稅才能填寫,先記賬,對嗎

思頓喬老師 

2021 11/14 20:08
您好。嗯。請問還有什么可以幫您
