問題已解決
老師,我認證發票的時候 發現有張發票是11月份得下個月認證,我已經記賬了,那我該怎么弄啊



您好,有兩個辦法
1、把10月份的帳改一下,把應交稅費-應交增值稅(進項稅額)改成應繳稅額-待認證進項稅額
2、10月份不改憑證了,10月份報表進項少報這部分進項,到11月份再報,相當于11月份的賬上進項和申報表進項一致了。
2021 11/12 17:05

84784989 

2021 11/12 17:08
我報表是少報了這個11月份的發票,只是和賬上進項稅額對不上,這不影響的是嗎

84784989 

2021 11/12 17:09
11月份這張票 我沒有進行進項抵扣,只是記賬了,記成應交稅費 進項稅

庾老師 

2021 11/12 17:10
不影響,下個月就能恢復一致。這個沒關系。
看來你用的是第二種辦法,可以的

84784989 

2021 11/12 17:11
好的 謝謝老師

庾老師 

2021 11/12 17:11
不客氣,祝您工作順利!
