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收到供應商紅字發票如何進行賬務處理和納稅申報



同學你好,借:庫存商品,負數,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人,取得可抵扣的票據,用于應稅項目,否則,無此分錄),負數,貸:應付賬款,負數。納稅申報時,做進項稅額轉出處理。
2021 11/11 20:50

84784954 

2021 11/11 21:06
分錄能否直接做進項稅額轉出

王雁鳴老師 

2021 11/11 21:11
同學你好,可以直接做的。

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