問題已解決
貨款已支付給供應商,貨已收到,發票沒有到賬,怎么做賬務處理,小規模納稅人



做應付賬款暫估處理,等到發票到了,再按發票金額調整暫估金額
2021 11/11 14:29

84785008 

2021 11/11 14:30
已經用銀行款支付了,可以寫一下具體的賬務處理么

何何老師 

2021 11/11 14:32
借:存貨
貸:應付賬款-應付賬款暫估
借:應付賬款
貸:銀行存款
如果發票入賬金額和暫估金額是一致的,后續就不需要做賬務處理

84785008 

2021 11/11 14:34
比如是10月1-3日的貨款實際是100元,因賬對不出來,做了一個預付賬款95元,商品已到了,免稅的,幫忙寫一下具體的分錄

何何老師 

2021 11/11 14:35
借:存貨 95
貸:應付賬款95
借:應付賬款95
貸:銀行存款95
等發票到了,在做
借:存貨 5
貸:應付賬款5

84785008 

2021 11/11 14:37
但是這個發票11月份才開的

84785008 

2021 11/11 14:38
現在整個發票100的發票都沒有到,都等到11月份才開的

何何老師 

2021 11/11 14:41
發票未到,所以先做應付賬款的暫估處理。
借:存貨100
貸:應付賬款-暫估 100
借:應付賬款 95
貸:銀行存款 95
等發票到了,在把剩余的5塊錢的貨款支付
借:應付賬款 5
貸:銀行存款 5

84785008 

2021 11/11 15:00
可以這樣么借:庫存商品-暫估95
貸:銀行存款95

何何老師 

2021 11/11 15:02
也可以的,等發票到了,在調整存貨金額

84785008 

2021 11/11 16:16
等到發票到了 怎么去調整呢,發票到了怎么做分錄么

何何老師 

2021 11/11 16:19
發票到了
借:存貨5
貸:銀行存款5

84785008 

2021 11/11 16:20
庫存商品-暫估95
貸:銀行存款95 收到發票怎么做分錄

何何老師 

2021 11/11 16:21
借:庫存商品5
貸:銀行存款5

84785008 

2021 11/11 16:26
庫存商品-暫估95
貸:銀行存款95 這個不用回沖么

何何老師 

2021 11/11 16:28
不用回沖,2筆分錄合起來就是100的庫存商品,與發票金額一致

84785008 

2021 11/11 16:29
那這樣都不需要做庫存商品暫估了

何何老師 

2021 11/11 16:30
你發票一開始沒有到,當然要做暫估呀,等到發票到了,再按差額入賬啊

84785008 

2021 11/11 16:38
如果差額也是10月份付款了,11月才開發票呢

何何老師 

2021 11/11 16:40
那就不需要做庫存商品暫估,因為入賬金額與11月到的發票金額一致,發票到賬后也不需要做會計處理了。
