問題已解決
老師好,請問一下,增值稅留抵稅額有余額,結轉增值稅時應該怎樣做分錄?



你好,增值稅留抵稅額,結轉的處理是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2021 11/10 19:30

84785042 

2021 11/10 19:32
分錄中,只有進項銷項,還有轉出未交增值稅,增值稅留抵稅額沒有啊!在增值稅留抵稅額借方有余額,我期末怎么結轉?

鄒老師 

2021 11/10 19:33
你好,應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)借方發生額,就是進項大于銷項的金額,就是留抵稅額啊。
只需要做這個結轉,不需要再做其他結轉了

84785042 

2021 11/10 19:36
老師,那我就應該是借應交稅費,應交增值稅銷項稅額,貸應交稅費轉出未交增值稅和應交稅費增值稅留抵稅額

鄒老師 

2021 11/10 19:37
你好,增值稅留抵稅額,結轉的處理是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

84785042 

2021 11/10 19:40
這樣的老師,銷項稅額下面是36483.59,留抵稅額是5869.1,這樣期末如何做分錄?

鄒老師 

2021 11/10 19:42
你好,留抵稅額是上個月的?
還是這個月的進項稅額減去銷項稅額36483.59的留抵稅額是5869.1?

84785042 

2021 11/10 19:43
留抵稅額是上個月的

鄒老師 

2021 11/10 19:44
你好,留抵稅額是上個月的,這個月是只有銷項稅額36483.59,沒有進項稅額嗎?

84785042 

2021 11/10 19:45
這個月沒有進項

鄒老師 

2021 11/10 19:46
你好,這個月沒有進項,留抵稅額5869.1是上個月的,銷項稅額36483.59,結轉分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)36483.59,
貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)36483.59
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)36483.59—5869.1,
貸:應交稅費—未交增值稅?36483.59—5869.1

84785042 

2021 11/10 19:47
收到,謝謝老師

鄒老師 

2021 11/10 19:49
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。

84785042 

2021 11/10 19:58
老師,我做完上面這個分錄之后未交增值稅下面的金額和報表上是對的,但是轉出未交增值稅,下面還有五百六九點零一

鄒老師 

2021 11/10 19:59
你好,這個月沒有進項,留抵稅額5869.1是上個月的,銷項稅額36483.59,結轉分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)36483.59,
貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)36483.59
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)36483.59—5869.1,
貸:應交稅費—未交增值稅?36483.59—5869.1
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

84785042 

2021 11/10 20:02
我按照您給我寫的分錄,做完以后轉出未交增值稅下面還有余額,期末不就應該是未交增值稅下面有余額嗎?別的科目都不應該有余額

鄒老師 

2021 11/10 20:03
你好,做了上述分錄之后,應交稅費—未交增值稅 余額就是 36483.59—5869.1,次月初做了繳納分錄就沒有余額了?

84785042 

2021 11/10 20:06
做完分錄之后未交增值稅下面的余額是對的,但是轉出未交增值稅下面還有余額。我下面給您拍的圖片可以看到轉出未交增值稅下面還有余額

84785042 

2021 11/10 20:07
現在增值稅留抵稅額和轉出未交增值稅一借一貸金額是相等的

鄒老師 

2021 11/10 20:08
你好,之前留抵的時候,在應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)借方?5869.1體現
做了上面兩個結轉分錄之后,應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)=—5869.1(期初)+36483.59(本期貸方)—(36483.59—5869.1)(本期借方)=0,說明是平的啊?
