問題已解決
A公司于11月25日銷售給丫企業∨商品一批原售價300萬元增值稅3萬元合計39萬元該商品采用現金折扣方式(折扣條件是:3/102/20N30折扣不考虛增值稅) 和商業折扣優10%(即9折)銷售款項未收,該商品咸本240萬11月29日收回款項存 A公司 11月25日確認銷售收入的分錄 11月25日結轉銷售成本的分錄 11月29日收回款項的分錄



您好
借 應收賬款
貸 主營業務收入
貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
原售價300萬元增值稅3萬元合計39萬 這金額是不是有問題?
2021 11/09 21:57

84785006 

2021 11/09 21:58
合計339萬,打錯了

84785006 

2021 11/09 21:59
增值稅39萬的

84785006 

2021 11/09 21:59
然后那個折扣的呢

84785006 

2021 11/09 21:59
不用算嘛?

84785006 

2021 11/09 21:59
兩個折扣都要折嘛?

bamboo老師 

2021 11/09 22:03
借 應收賬款270+27.3=297.3
貸 主營業務收入300*0.9=270
貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額210*0.13=27.3

bamboo老師 

2021 11/09 22:03
借 主營業務成本240
貸庫存商品240

bamboo老師 

2021 11/09 22:05
借 銀行存款297.3-8.1=289.2
借 財務費用270*0.03=8.1
貸 應收賬款297.3

84785006 

2021 11/09 22:07
稅的那里210是哪來的?

bamboo老師 

2021 11/10 07:24
我手機輸入的 應該是270 輸入錯了 實在抱歉

bamboo老師 

2021 11/10 07:25
借 應收賬款270+35.1=305.1
貸 主營業務收入300*0.9=270
貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額270*0.13=35.1
借 銀行存款305.1-8.1=297
借 財務費用270*0.03=8.1
貸 應收賬款305.1
