問題已解決
請問我10月紅沖去年開的發票,馬上又開了負數和正數發票。正數發票是另外一家公司要怎么做賬啊?謝謝



你好,借、應收賬款負數貸、主營業務收入負數應交稅費,負數
借應收賬款貸主營業務收入、應交稅費。
2021 11/08 14:50

84784969 

2021 11/08 14:52
以前做賬那發票不用取出來了吧,現在就直接用重新開的負數和正數發票來做附件嗎?

郭老師 

2021 11/08 14:54
對的是的,是這么做的。

84784969 

2021 11/08 14:56
好的,謝謝老師

郭老師 

2021 11/08 14:57
不用客氣,工作愉快。
